El Comprador “Gran Pagador” ingresa las facturas de los Proveedores en la plataforma.
El Proveedor “Cedente” selecciona la o las facturas que requiere liquidez, para iniciar el trámite con la Entidad Financiera.
La entidad financiera “Empresa de Factoraje” aprueba la solicitud en la plataforma, y se genera la solicitud de pago.
Se genera el pago de la Entidad Financiera al Proveedor y se comunica al Comprador.